<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Partita IVA, regimi agevolati e committenti esteri...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ciao a tutti,</p>
<p dir="auto">Mi sono appena iscritto a questo forum e avrei urgentemente bisogno di aiuto per sbrogliare una situazione piuttosto complicata. :bho:</p>
<p dir="auto">Mi è stata offerta una collaborazione a Partita IVA da una società estera (senza sedi italiane) alla tariffa di 275 euro / giorno per una durata di 6 mesi. Al decorrere di tale periodo (cioè all'apertura della loro filiale italiana) il rapporto verrà trasformato in un tempo indeterminato.</p>
<p dir="auto">Vorrei dunque capire, in linea di massima ovviamente e al netto di tutte le tasse e contributi, quanto andrei a percepire considerando la tariffa giornaliera dei 275 euro nell'ipotesi peggiore, ovvero senza detrazioni/deduzioni, sia in caso di regime ordinario che di eventuali regimi agevolati (se applicabili). La tariffa credo debba essere intesa come netto a pagare (ovvero l'importo complessivo di una singola fattura mensile di 20 gg dovrebbe essere di 5500 euro, esclusi i rimborsi di eventuali spese).</p>
<p dir="auto">Ecco inoltre qualche ulteriore dubbio che avrei:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">L'unico criterio di accesso al regime dei minimi è dato dal non superamento dei 30000 euro di fatturato nel corso dell'anno? Tale limite va rapportato all'anno (es: se inizio l'attività a luglio sono sei mesi  e quindi il tetto è di 15000 euro)?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Essendo il committente straniero è soggetto ad IVA? Cosa comporta in caso non lo sia?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Le eventuali spese sostenute per conto del committente (es: viaggi di lavoro) vanno indicate in fattura, si sommano cioè all'imponibile? o rientrano in un discorso di "rimborsi" a parte? Nel primo caso si avrebbe quindi sia il ripagamento delle stesse che la loro deducibilità dalla tassazione?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Considerando il tipo di attività svolta (consulenza / servizi professionali nell'ambito dell'IT), cosa è normalmente deducibile e in che percentuale? Mi riferisco in particolare all'acquisto di attrezzatura informatica, spese di vitto e alloggio (l'attività verrà svolta tra le sedi estere del committente e le sedi italiane dei suoi clienti), spese di noleggio/acquisto automezzi.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Riepilogo anche la mia situazione attuale, nel caso possa essere utile. Sono socio di una società inglese con una filiale italiana e da qualche settimana lavoro in tale azienda (presso la filiale Italiana) con un contratto a tempo indeterminato. Precedentemente ero un collaboratore a progetto presso la medesima realtà.</p>
<p dir="auto">Grazie mille per l'aiuto! Ho già navigato internet in lungo e in largo con il risultato di avere semplicemente le idee ancora più confuse <img src="https://connect.gt/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=mke5oho4ck8" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://connect.gt/topic/173046/partita-iva-regimi-agevolati-e-committenti-esteri</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 20:18:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://connect.gt/topic/173046.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 18 Jun 2012 23:25:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>